岗位职责:
1、协助制订内控部管理制度、操作手册,确保各项工作规范有序开展;
2、协助协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间;
3、审核内控工作底稿,协助确定内控工作报告,提出内控意见;
4、协助组织对公司的高风险流程实行审核监督;
5、协助下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;
6、协助组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;
7、协助完成公司内部控制的审计和评价。
任职要求:
1、28岁以上,审计、会计、财务管理等专业,本科学历,具有CIA资格证书者优先;
2、3年以上审计或内控工作经验,有上市公司内控审计、内控管理、风险控制、财务经理等工作经验优先;
3、具有良好的沟通、组织、协调以及团队协作能力;
4、熟练运用财务软件
1、协助制订内控部管理制度、操作手册,确保各项工作规范有序开展;
2、协助协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间;
3、审核内控工作底稿,协助确定内控工作报告,提出内控意见;
4、协助组织对公司的高风险流程实行审核监督;
5、协助下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;
6、协助组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;
7、协助完成公司内部控制的审计和评价。
任职要求:
1、28岁以上,审计、会计、财务管理等专业,本科学历,具有CIA资格证书者优先;
2、3年以上审计或内控工作经验,有上市公司内控审计、内控管理、风险控制、财务经理等工作经验优先;
3、具有良好的沟通、组织、协调以及团队协作能力;
4、熟练运用财务软件
职位类别: 审计经理/主管
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